Page 32 - รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
P. 32

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนงบประมาณประจ าปี 2560 ที่จัดสรรทั้งสิ้น  1,804,100,300
               บาท ดังตารางที่ 9 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 10 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตาม

               หมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 11
               ตารางที่ 9 แสดงจ านวนงบประมาณที่จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560

                       ประเภทงบประมาณ                    จ านวนเงิน (บาท)              คิดเป็นร้อยละ

                       งบประมาณแผ่นดิน                    861,277,800.00                   47.74
                            เงินรายได้                    942,822,500.00                   52.26

                        รวมที่ได้รับจัดสรร               1,804,100,300.00                 100.00


               ตารางที่ 10 แสดงงบประมาณที่จัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                            ประเภทงบประมาณ (บาท)

                     หมวดรายจ่าย           งบประมาณ                               รวม            ร้อยละ
                                                             เงินรายได้
                                            แผ่นดิน
                      งบบุคลากร          108,840,600.00  237,775,100.00      346,615,700.00      19.213

                      งบด าเนินการ       96,480,500.00    487,714,700.00     584,195,200.00      32.382

                        งบลงทุน          197,182,900.00  172,735,100.00      369,918,000.00      20.504
                       งบอุดหนุน         413,571,300.00    39,236,200.00     452,807,500.00      25.099

                     งบรายจ่ายอื่น       45,202,500.00     5,361,400.00      50,563,900.00        2.803

                      รวมทั้งหมด         861,277,800.00  942,822,500.00  1,804,100,300.00        100.00


               ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                            ประเภทงบประมาณ (บาท)

                     หมวดรายจ่าย           งบประมาณ                               รวม            ร้อยละ
                                                             เงินรายได้
                                             แผ่นดิน

                      งบบุคลากร          112,032,300.00  198,109,200.00      310,141,500.00       21.45

                      งบด าเนินการ       69,874,100.00  327,799,400.00       397,673,500.00       27.50
                        งบลงทุน          189,465,100.00  84,906,600.00       274,371,700.00       18.97

                       งบอุดหนุน         377,514,100.00    43,775,200.00     421,289,300.00       29.13

                     งบรายจ่ายอื่น       40,695,300.00     1,970,500.00      42,665,800.00        2.95
                      รวมทั้งหมด         789,581,000.00  656,561,000.00  1,446,142,000.00        100.00


               แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560




                                                           17
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37